单选题
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小规模纳税人所开具的专用发票应缴纳的税款,填写增值税及附加税费申报表时,应将当期开具增值税专用发票的销售额,按照相应的征收率,分别填写在《增值税及附加税费申报表》(小规模纳税人适用)( )的“本期数”相应栏次中。
A.增值税专用发票不含税销售额
B.其他增值税发票不含税销售额
C.增值税专用发票含税销售额
D.其他增值税发票含税销售额
查看答案解析【答案】A【解析】小规模纳税人所开具的专用发票应缴纳的税款,应在规定的纳税申报期内,向主管税务机关申报纳税。在填写增值税及附加税费申报表时,应将当期开具专用发票的销售额,按照3%和5%的征收率,分别填写在《增值税及附加税费申报表》(小规模纳税人适用)第2栏和第5栏“增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。
考察知识点
代理填制增值税及附加税费申报表
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